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根据管理处安排,财务科按照工作要求对我处票务工作进行抽查。
本次抽查内容涵盖票据领用、账实、现金入库情况等多个方面。清理票据领售人员的报表的结存数是否与票据管理人员分户账上的结存数相符;实际票据结存数是否与报表结存数是否相符,留存数量是否过大;组织票据管理人员会同经营服务科人员对票据领售人员进行账实的抽查工作,确保现金的入库和账实相符。
通过抽查各环节相互监督,以确保资金的监管及时,保证我处收入核算的完整性和及时性。